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企業(yè)零申報(bào)的幾個(gè)錯(cuò)誤操作

企業(yè)進(jìn)行零申報(bào)是一種常態(tài),但零申報(bào)真的就是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的零申報(bào)嗎?沒有收入就能做零申報(bào)嗎?沒有應(yīng)納稅款和零申報(bào)是一回事嗎?零申報(bào)要謹(jǐn)慎,畢竟零申報(bào)操作失誤是會(huì)被列入重..

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企業(yè)零申報(bào)的幾個(gè)錯(cuò)誤操作

發(fā)布時(shí)間:2019-11-23 熱度:

  企業(yè)進(jìn)行零申報(bào)是一種常態(tài),但零申報(bào)真的就是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的零申報(bào)嗎?沒有收入就能做零申報(bào)嗎?沒有應(yīng)納稅款和零申報(bào)是一回事嗎?零申報(bào)要謹(jǐn)慎,畢竟零申報(bào)操作失誤是會(huì)被列入重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,而且還會(huì)存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)零申報(bào)的幾個(gè)錯(cuò)誤操作,送給您。

  免稅收入做零申報(bào)?

  問:我開了一家蔬菜批發(fā)公司,是增值稅小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,這個(gè)季度銷售蔬菜收入10萬(wàn)元,全部符合免稅條件,可以零申報(bào)嗎?

  答:不可以。按照規(guī)定,辦理了增值稅減免備案應(yīng)納稅額為零,但也應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的申報(bào)方式是將當(dāng)期免稅收入,填入申報(bào)表第12欄“其他免稅銷售額”。

  當(dāng)期不用繳納稅款就做零申報(bào)?

  問:我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入25000元,可享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,可以零申報(bào)嗎?

  答:不可以。按照相關(guān)規(guī)定,你在享受國(guó)家稅收優(yōu)惠政策的同時(shí),應(yīng)該向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)申報(bào)。正確的方式是以開票總金額/1.03計(jì)算出不含稅收入,再用不含稅收入*0.03算出應(yīng)繳納增值稅,填入申報(bào)表相應(yīng)欄次享受免稅。

  當(dāng)期未發(fā)生收入就做零申報(bào)?

  問:我們公司剛剛開業(yè),這個(gè)月購(gòu)買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5份,進(jìn)項(xiàng)稅額8500元,已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒有取得收入,請(qǐng)問可以零申報(bào)嗎?

  答:不可以。雖然你們這個(gè)月沒有發(fā)生收入,但是存在進(jìn)項(xiàng)稅額,如果簡(jiǎn)單辦理了零申報(bào),可能會(huì)因?yàn)槲吹挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額逾期抵扣而不能抵扣,造成公司損失。正確方式是在對(duì)應(yīng)的銷售額填寫0,把當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8500元填入申報(bào)表,產(chǎn)生期末留抵稅額在下期繼續(xù)抵扣。

  企業(yè)長(zhǎng)期虧損,企業(yè)所得稅做零申報(bào)?

  問:我們公司長(zhǎng)期虧損,沒有企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款,企業(yè)所得稅可以零申報(bào)嗎?

  答:不可以。企業(yè)的虧損是可以向以后五個(gè)納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的,如果你做了零申報(bào)可就是給自己“挖坑”了,萬(wàn)一第二年盈利就不能彌補(bǔ)以前年度虧損了,會(huì)造成企業(yè)損失。如果你當(dāng)年度做了企業(yè)所得稅零申報(bào),卻將虧損延長(zhǎng)到以后年度扣除,還是違反政策規(guī)定的哦!

  取得未開票收入做零申報(bào)?

  問:我們是一家貿(mào)易公司,屬于增值稅一般納稅人,這個(gè)月取得增值稅應(yīng)稅銷售額500萬(wàn)元,都是未開票收入,是不是就可以做零申報(bào)了?

  答:不可以。取得未開票收入也應(yīng)當(dāng)如實(shí)申報(bào),否則不僅要補(bǔ)繳當(dāng)期稅款,還要加收滯納金。您應(yīng)當(dāng)把當(dāng)期收入500萬(wàn)元填入未開票收入中,按規(guī)定繳納稅款。

  怎么樣才可以零申報(bào)?

  納稅人如果當(dāng)期增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)全部為“0”(數(shù)據(jù)真實(shí)的情況下),可以進(jìn)行零申報(bào)!

  零申報(bào)只是在收入上寫零嗎?

  增值稅小規(guī)模納稅人當(dāng)期收入為“0”就可以零申報(bào);增值稅一般納稅人如果當(dāng)期收入為“0”,但有進(jìn)項(xiàng)稅,則不能零申報(bào);企業(yè)所得稅納稅人當(dāng)期未經(jīng)營(yíng),收入、成本都為“0”才能零申報(bào)。



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