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數(shù)電票開錯要怎么辦?【收藏】

  自2023年3月30日起,稅務在部分納稅人中開展了數(shù)電票試點。  試點納稅人通過實名認證后,無需使用稅控專用設備即可通過電子發(fā)票服務平臺開具發(fā)票,無需進行發(fā)票驗舊操作。其中,數(shù)電票無需進行發(fā)票票種核定和發(fā)票領用?! ?shù)電票開具有誤,只能選擇紅沖,..

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數(shù)電票開錯要怎么辦?【收藏】

發(fā)布時間:2024-01-02 熱度:

  自2023年3月30日起,稅務在部分納稅人中開展了數(shù)電票試點。

  試點納稅人通過實名認證后,無需使用稅控專用設備即可通過電子發(fā)票服務平臺開具發(fā)票,無需進行發(fā)票驗舊操作。其中,數(shù)電票無需進行發(fā)票票種核定和發(fā)票領用。

  數(shù)電票開具有誤,只能選擇紅沖,無法作廢。

  1、紅字發(fā)票確認信息錄入操作:納稅人在紅字發(fā)票業(yè)務模塊點擊“紅字發(fā)票確認信息錄入”,進入紅字發(fā)票確認信息錄入界面。錄入查詢條件,點擊【查詢】,查詢需要紅沖的藍字發(fā)票信息。在查詢結果中點擊“選擇”后進入【紅字發(fā)票確認信息錄入】頁面。點擊【提交】即可。

  注意:稅控開具的普通發(fā)票(電子普票和紙質普票),均不能在數(shù)電平臺發(fā)起紅字確認 (普票不需要申請紅字發(fā)票確認)。

  2、紅字發(fā)票確認信息處理:對方納稅人登錄后需在主頁面開票業(yè)務-開具紅字發(fā)票-“紅字發(fā)票確認信息處理”;或者通過稅務數(shù)字賬戶-紅字信息確認單-紅字發(fā)票確認信息處理。

  ① 受票方未進行用途確認時,由開票方通過電子發(fā)票服務平臺發(fā)起《紅字信息確認單》后全額開具紅字數(shù)電票,無需受票方確認;

  ② 受票方已進行用途確認時,可由購銷雙方任意一方在電子發(fā)票服務平臺--稅務數(shù)字賬戶(當受票方為非試點納稅人時,在“增值稅發(fā)票綜合服務平臺-發(fā)票管理-紅字申請確認”發(fā)起和確認)發(fā)起《紅字信息確認單》,經對方確認后全額或部分開具紅字數(shù)電票。

  受票方已將發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,應當暫依《確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出(附表二填寫一下進項稅額轉出),待取得開票方開具的紅字發(fā)票后,與《確認單》一并作為記賬憑證。

  注意:若發(fā)起的紅字發(fā)票信息確認單需要對方進行確認,對方超過 72 小時未進行操作則該紅字確認單作廢。

  3、紅字發(fā)票開具操作:我要辦稅--開票業(yè)務--紅字發(fā)票業(yè)務--紅字發(fā)票開具

  (紅字確認單經過購銷雙方確認成功后,在[稅務數(shù)字賬戶] -[發(fā)票查詢統(tǒng)計] -[全量發(fā)票查詢] ,可以看到已經開具成功的紅字發(fā)票,確認即開票,無需銷售方再行操作;或者銷方開具藍字發(fā)票后,藍字數(shù)電發(fā)票的“增值稅用途標簽”為空、“消費稅用途標 簽”為“未勾選庫存”、“入賬狀態(tài)標簽”為“未入賬”或“已入賬撤銷”的,由銷售方發(fā)起紅沖,不需對方確認,開具紅票)。

  注意:各票種之間的紅沖規(guī)則為“新沖舊、電沖紙”,具體如下:

 ?、?數(shù)電票可以對數(shù)電票、數(shù)電紙票(電子發(fā)票服務平臺開具的紙票)、稅控發(fā)票進行紅沖;

 ?、?數(shù)電紙票可以對數(shù)電紙票、稅控發(fā)票進行紅沖,不允許對數(shù)電票進行紅沖;

  ③ 稅控發(fā)票僅允許對稅控發(fā)票進行紅沖,不允許對數(shù)電票、數(shù)電紙票進行紅沖。

  注意:當開票方納稅人仍使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具發(fā)票時,在稅控設備開具的發(fā)票應在稅控設備開具紅字稅控發(fā)票;當開票方納稅人已不再使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)(稅控盤注銷)、僅使用電子發(fā)票服務平臺開具發(fā)票時,可參照藍字數(shù)電票紅沖流程發(fā)起《紅字信息確認單》并開具紅字數(shù)電票。

  試點納稅人已填開紅字信息表但還未開具紅字發(fā)票,不可以在電子發(fā)票服務平臺中直接開具。紅字信息表和紅字確認單未實現(xiàn)互相轉換,對校驗通過的紅字信息表仍需通過增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具紅字發(fā)票。

  收購類發(fā)票抵扣勾選后發(fā)起紅字信息無需對方確認,可以直接開具紅票。




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